扫一扫来撩 福州ISO9001认证质量管理体系认证咨询培训辅导公司机构 1 目的 1.1 确保原物料之领用、退回帐载记录完整及帐物的一致。 2 范围 2.1 适用於原物料之领料及退料之处理作业。 2.2 本作业包括ISO9001:2008之7.5.5条款。 3 定义 3.1 发料:物料由物料管理单位或仓储单位根据〝生产计划〞,将仓库储存之物料,直接向生产制造单位之生产现场发放。 3.2 领料:物料由生产单位在生产前,依「领料单」至仓库核对後领出物料。 3.3 退料:生产单位将现场多余的物料或不良物料退回仓储单位之。 4 权责 4.1 生产单位:负责原物料的领用,以及用後剩余原物料、不良物料的退库。 4.2 资材单位:负责对生产单位所需原物料的发放与接收。 4.3 品管单位:负责对生产後剩余原物料入库前的检验。 5 作业内容 5.1 领料作业 5.1.1 厂内生产领料 5.1.1.1 生管人员依『生产循环-生产排程及派工作业』**「每周生产排程表」(8.1)并於EPR系统开立「生产制令单」(8.2),生产单位再依据「生产制令单」所安排生产日期及数量由系统依「BOM表」(8.3)展开後生程「领料单」(8.4),经权责主管核准後,通知仓库安排备料作业。 5.1.1.2 仓管单位依「领料单」登载之品名、规格及数量,按**先出法为原则进行配料,备料完毕後统一放置在发料区,通知产线物料管理员领料。如发现物料有短缺或待料情形,应发出「物料欠料表」(8.5)通知生管,由生管与采购协调物料紧急进厂或变更〝生产计划〞等。 5.1.1.3 产线物料管理员会同仓管人员至发料区依「领料单」上之内容确实点料,会点材料若有不符,当场确认补足数量或更正规格品名。若产线物料管理员确认原材料一致後,於「领料单」签名以示负责。 5.1.1.4 「领料单」审核扣帐後如有欠料,应建立正常工单补料之「领料单」,交由仓管员於来料後,按前述程序办理。 5.1.2 料件委外加工生产领料 5.1.2.1 委外生管依『生产循环-生产排程及派工作业』开立「生产制令单」後,通知采购单位依『采购及付款循环-请、采购作业』办理委外事宜。 5.1.2.2 经确认委外厂商後,由委外生管再於系统开立「委外加工领料单」(8.6) 经签核後,通知仓库单位进行备料。 5.1.2.3 仓管人员备妥材料并与「委外加工领料单」核对无误签名後,送请主管核章并通知生管,由生管通知外协厂领取。 5.1.2.4 领用人於提领时应核对物料品名、料号、数量、环保要求及规格与「委外加工领料单」相符後於「委外加工领料单」上签收,并做好签回联记录。 5.1.3 「领料单」、「委外加工领料单」归档单位: 5.1.3.1 **联由领用人携回交领用单位存查。 5.1.3.2 *二联存於仓库并据以登录「物料卡」(8.7)。 5.1.3.3 *三联交财务单位作为成本收集之用。 5.1.3.4 *四联分送生管以便掌握料况。 5.1.3.5 *五联由发料人员及时完成系统扣帐。 5.1.4 如遇急料领用,仓管人员得催促品管单位IQC人员**检验,严禁生产单位自行向IQC人员领料,IQC人员亦不得擅自发料。 5.1.5 为免其他需求之领料影响原〝生产计划〞之用料,无论是工程试产、生产**耗或其他无制令单之领用,所开立「领料单」除需求单位部门主管审核同意外,须呈厂区zuigao主管同意後,仓管人员才可发料。 5.1.6 因部份料品不良而重新领料时,应先依5.2办理退料後,由产线物料员或领班统计需求量後ERP系统开立「领料单」,会签生管并经权责主管核准後,始可进行领料。 5.1.7 工程、品管单位做不良品分析或测试类的产线借料 5.1.7.1 由借用单位开立「产品借用单」(8.8),需注明清楚机种、料号、品名/规格、借用数量、预计归还时间、借用原因等经生管签名後交生产单位领班。 5.1.7.2 由生产单位领班发给并记录实借数量。 5.1.7.3 分析完後或测试完後由借用单位归还回生产单位,生产单位领班於「产品借用单」上记录实际归还时间与归还的数量,若因正常需求无法归还则等来料後至仓库领出归还生产。 5.1.8 若仓库缺料而急需使用,**从产线借料时,领料人应开立「产品借用单」向生产单位借用,具体操作按5.1.7进行。 5.2 退料作业 5.2.1 生产单位之退料原因包括: 5.2.1.1 生产排程变更。 5.2.1.2 规格不符之物料。 5.2.1.3 **发(领)之物料。 5.2.1.4 不良之物料。 5.2.1.5 线上呆料。 5.2.1.6 报废物料。 5.2.2 生产单位因上列因素所产生之退料,应**分类整理後通知品保单位IPQC针对材料及规格进行品质判定,依『物料标识与追溯性管理作业』进行标示,良品交仓库进行良品退库处理,不良料品则依『重工与报废品处理作业』办理。 5.2.3 退料经IPQC确认并会签PE後,生产单位按合格与不合格品整理清单,并输入ERP系统并打印「退料单」(8.9),生产退料人员须初步判别厂商,经品管人员确认後填写於〝供应商〞栏位并於该单上注明良品、不良品与报废品等三类数量。 5.2.4 由退料单位将料品与「退料单」送交仓管人员进行数量确认,如有不一致时,退回生产单位重新按上述程序执行。 5.2.5 仓管核对料号与数量无误後,仓管於「退料单」签名并於ERP系统进行过帐处理,「退料单」呈权责主管核阅後依序号归档保存,并将物料依『仓存管理作业』要求归位储存。 6 控制** 6.1 领退料单据应预先编号或电脑系统自动序号,如单据有缺漏时,应及时追踪,以确保资料之完整性。 6.2 领退料单据应经权责主管核准。 6.3 已核准但拟修改之「领料单」应经权责主管复核同意。 6.4 退料应确由品管单位检验後,并依良品或不良品分别入库。 6.5 仓管人员应秉持见单作业的原则,确实清点数量,确保料帐一致。 6.6 原物料退货应确实较新库存资料及应付帐款。
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