• ISO9000认证-提供材料 协助顾问-汕头ISO9001认证资料

    ISO9000认证-提供材料 协助顾问-汕头ISO9001认证资料

  • 2021-11-14 11:01 24
  • 产品价格:26800.00
  • 发货地址:广东省深圳市龙岗区包装说明:不限
  • 产品数量:不限产品规格:不限
  • 信息编号:76163364公司编号:4252676
  • 林经理 经理
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    产品描述
    1  目的
    对各种产品制造生产的整个流程进行适当的标识,防止误用和误操作,进而保证产品质量和效果,并
    便于日后追溯和纠正。
    2  范围
    适用于本公司生产的各种产品所有原材料、半成品、成品的标识,以及对公司终产品的可追溯性管
    理。
    3  术语

    4  职责
    4.1  管理部、管理部、生产部负责制定本公司物料及半成品、成品的标识办法。
    4.2  其他相关部门参与执行本规程。
    4.3  生产部负责监督检查本程序的执行。
    5  工作程序(见流程图1)
    5.1  标识的内容
    5.1.1  采购来的原材料标识包括
    物料名称、规格型号、数量等。
    5.1.2  产品标识一般包括下列内容:
    a)产品名称、型号或代号、规格;
    b)生产日期;
    5.2  标识方法
    5.2.1  对于外购的物料,仓管按采购提供的供应商名称、来货日期、物料名称、规格型号、单位、数量等进行录入,填写《入库单》。
    5.2.2  产品出库时,再按出库日期、物料名称、规格型号、单位、数量、项目编号和项目名称、出货方向、批次号、等信息编制《出库单》或送货单(电子版)。
    5.2.3  库存产品必须按物料编码、物料名称、规格型号进行标识管理;在合同有要求时,按合同要求进行标识。
    5.2.4  设施设备按部门、设备编号、使用日期、责任人进行标识。
    5.2.5  物料存放区域按待检品区、合格品区、不合格品区、废品区进行标识。
    5.3  终产品的可追溯性管理
    5.3.1  当顾客对终产成品进行投拆时,仓库人员根据《入库单》和《出库单》所的品名、规格、单位、数量、日期作为追溯依据。
    5.3.2  当顾客合同有要求时,以合同要求作为追溯的依据。
    标识和可追溯性
    为了防止在产品实现的全过程中产品的混淆和误用,并实现对产品的必要追溯,对不同产品采用不同的标志或标记,并针对测量和监视要求,对产品的状态进行标识。产品的标识要进行控制和记录。
    顾客或外部供方的财产
    顾客提供财产是指顾客提供的设计依据性资料,如图纸、物料、设备工艺或其他设计依据性文件等。应对顾客财产进行登记、验证、保护和维护。当发生丢失、损坏或发现不适用的情况必须加以记录,需要时报告顾客,记录应予保持。
    防护
    当产品在内部处理,直至成品完成交付顾客之前,必须妥善保管,对设计产品提供防护,包括标识装帧、搬运、包装、贮存和保护,以防止损坏。
    交付后的活动
    公司应满足与产品和服务相关的交付后活动的要求。
    在确定交付后活动的覆盖范围和程度时,公司应考虑:
    a)法律法规要求;
    b)与产品和服务相关的潜在不期望的后果;
    c)其产品和服务的性质、用途和预期寿命;
    d)顾客要求;
    e)顾客反馈。
    公司实施交付后的服务,包括施工现场服务、客户以及合同规定提供的其他服务
    更改控制
    公司应对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制,以确保稳定地符合要求。公司应保留形成文件的信息,包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施。

    标识和可追溯性
    1 采购产品的标识和控制
    采购产品要按照不同产品类别和相同类别不同型号规格分别存放,并在存放区域的明显位置处以标牌标识,标识内容包括产品名称、型号规格、生产厂家、数量、进厂日期等。
    .2 过程产品的标识和控制
    2.1生产过程中,在制品由各工序操作人员进行标识,检验员要对标识的正确性进行。
    2.2过程产品在转序过程中,各工序、各班组要注意对标识的保护,对标识不清或无标识的过程产品不得转序。
    3 终产品的标识和记录
    3.1 终产品经检验和试验合格后标识。
    3.2 顾客对终产品标识有要求时,执行合同规定。
    4 产品的可追溯性
    4.1 对产品有可追溯性要求时,营销部杂合同中或技术文件中,并确保每批产品在各个生产过程保持标识的完整型和性。
    4.2 各有关部门应注意保护标识,防止丢失和损坏;一旦标识丢失或损坏,应立即通知相关部门,根据情况作出判断后,重新按规定进行标识。
    5 产品监视和测量状态标识
    5.1 产品监视和测量状态标识分类:待检、合格、不合格、紧急放行、让步放行、挑选使用。
    5.2 产品监视和测量状态标识方法:区域标识、挂牌标识后标签。
    5.3 凡经检验和试验过的产品,检验员作出相应的状态标识,无标识或标识不清的产品不得转序、使用和出厂。
    5.4 各相关部门要负责对检验和试验状态标识进行保护,任何人不得随意更改标识;发现标识不清,发现部门或操作人员应及时通知相关人员,重新确认后按规定进行标识。

    1目的
    对设计和开发的全过程进行控制,确保产品能满足顾客的需求和期望及有关法律、法规要求。
    2  范围
    适用于本公司新产品的设计、开发全过程,包括定型产品及生产过程的技术改进等。
    3  职责
    3.1  工程部负责设计和开发全过程的组织、协调、实施工作,进行设计和开发的策划、确定设计和开发的组织和技术的接口、输入、输出、验证、评审、设计和开发的更改和确认等。
    3.2  工程部负责审核《开发建议书》、《开发计划书》,组织评审、验证,负责审核《样品出厂验证/确认表》。
    3.3  总经理负责批准《开发建议书》及设计开发各个重要过程的批准。
    3.4  采购课负责所需物料的采购。
    3.5  业务部负责根据市场调研或分析,提供市场信息及新产品动向;负责提交顾客使用新产品后的样品确认。
    3.6  品管部负责产品的检验和试验。
    3.7  样品组负责产品的加工试制和生产。
    4、流程图
    5、程序
    5.1  开发建议
    5.1.1业务部接获客户新品开发需求(图纸和/或寄样),或公司根据市场调研决定,填写《开发建议书》,经总经理批准后,转交工程部门。
    5.2 设计和开发策划
    5.2.1  工程部根据《开发建议书》编制《开发计划书》;计划内容包括:
    a)设计开发方案;
    b)设计开发各阶段的主要工作内容;
    c)各阶段进度要求和主导单位及负责人;
    5.3设计输入评审
    a) 对客户提供的图纸和/或样品由工程部登记并记录于《开发输入及评审记录表》上。
    b) 业务部门召集相关部门进行评审并记录。

    产品和服务的放行
    公司应在适当阶段实施策划的安排,以验证产品和服务的要求已被满足。
    公司对产品的特性进行监视和测量,应按规定的要求,在适当阶段进行评审、验证、确认和质量评定、质量抽查等,以证实产品和服务符合规定要求。产品在放行前应有检验人员签署、经审批后方能放行,除非得到有关人员的批准,必要时应得到顾客的批准,否则,未经授权人员批准的产品不得交付给顾客。
    不合格输出的控制
    公司应确保对不符合要求的输出进行识别和控制,以防止非预期的使用或交付。
    公司应根据不合格的性质及其对产品和服务的影响采取适当措施。这也适用于在产品交付之后发现的不合格产品,以及在服务提供期间或之后发现的不合格服务。
    公司应通过下列一种或几种途径处置不合格输出:
    a)纠正;
    b)对提品和服务进行隔离、限制、退货或暂停;
    c)告知顾客;
    d)获得让步接收的授权。
    对不合格输出进行纠正之后应验证其是否符合要求。
    公司应保留下列形成文件的信息:
    a)有关不合格的描述;
    b)所采取措施的描述;
    c)获得让步的描述;
    d)处置不合格的授权标识。
    1. 目的
    公司应采取措施,对已发现的不合格,采取适当的措施防止不合格的再次发生。公司应确定措施,防止不合格的再次发生。
    2. 范围
    适用于纠正措施的制定,实施和验证。
    3. 术语

    4. 职责
    4.1生产部负责在出现质量问题有必要时填写《不良品记录表》,并跟踪验证。
    4.2  当内部质量体系审核出现不符合项时,由审核员发出《不良品记录表》,并进行跟踪验证。
    4.3 生产部、生产部负责组织责任部门制定纠正措施,并进行跟踪验证。
    4.4 各部门负责实施相应的纠正措施,并进行跟踪验证。
    4.5 信息专员在纠正改进措施的实施过程中起监督协调作用。
    5. 工作程序
    5.1  采取纠正措施的时机
    a. 同一供方同一种产品(服务),连续两批(次)严重不合格;
    b. 过程、产品出现重大质量问题或超出公司规定值时;
    c. 顾客投诉时;
    d. 内部质量体系审核出现不符合项时;
    e. 管理评审出现不符合项时;
    f. 其他不符合质量方针、目标或质量体系文件要求的情况时。
    5.2 采取纠正措施的方式、方法
    5.2.1 当出现5.1a情况:由管理部采购人员根据生产部提供的《不合格品处置记录》传达给供方,要求十个工作日内分析原因,确定纠正措施传回,由生产部对下一批进货进行质量跟踪,若无明显改进时,由管理部撤消供方。
    5.2.2 当出现5.1b情况,由发现异常部门(人员)填写《不良品记录表》中“不合格事实”栏并配合相关部门或人员分析原因,确定责任部门,由责任部门在不合格品处置记录中对应栏内填写纠正措施并执行。生产部负责跟踪验证。
    5.2.3当出现5.1c情况时,生产部填《不良品记录表》中“不合格事实”栏,并组织责任部门分析原因,制定落实纠正措施并将结果返回到顾客手中,反应时间不能超过。必要时汇报给总经理。
    5.2.4当出现5.1d情况下,由审核组审核员填写《不合格品处置记录》中“不合格事实”栏,由责任部门定出纠正措施,审核员确认后负责跟踪验证,详见《内部审核程序》。
    5.2.5 当出现5.1e和f情况时,由生产部填写《不良品记录表》中“不合格事实”及“原因分析”栏,定出责任部门,由责任部门填写纠正措施并实施。生产部进行跟踪验证。
    5.3 内、外任何部门或个人向本公司传递产品潜在不合格信息时,由生产部、生产部召开有关部门分析研究专题会,确认潜在不合格事实后,确定相关责任和解决部门,由生产部、生产部填《不良品记录表》,制定预防措施,由责任部门实施,生产部、热流道技术部、模具部负责验证和记录效果。
    5.3.1 在纠正措施的实施过程中,总经理负责协助调配必要的资源,协助原因分析或确定责任部门,并对实施的过程进行监督,对措施逾期未能完成的,组织进行原因分析、再次明确责任部门和完成期限。
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    服务区域
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