• 昆明GMP认证培训 良好操作规范认证

    昆明GMP认证培训 良好操作规范认证

  • 2020-11-04 18:22 52
  • 产品价格:35000.00
  • 发货地址:广东省深圳市龙岗区包装说明:不限
  • 产品数量:不限产品规格:不限
  • 信息编号:53701476公司编号:4229396
  • 林先生 经理
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    产品描述
    1.目的
    对关键控制点进行,以防止关键控制点偏离关键限值。
    2.适用范围
    本程序适用于本公司HACCP计划中CCP的。
    3.职责
    3.1 食品安全小组负责制定HACCP计划确定各CCP的对象、方法、频率和人员。
    3.2 食品安全小组负责监督CCP和审核记录。
    4.控制要求
    4.1 食品安全小组负责制定HACCP计划,进行危害分析,确定关键控制点,建立关键限值,确定关键控制点的对象、方法、频率和人员。
    4.2 CCP人员必须经过充分培训,理解CCP的重要性,熟练掌握方法,理解偏离关键限值造成的危害,当发现偏离关键限值时能及时采取纠正措施。
    4.3 食品安全小组必须对CCP的有效性进行监督,并每天审核记录。
    4.4 食品安全小组应定期对CCP的实际情况进行评估,以确定是否需要调整方法和频率,或进行人员培训。
    4.5 以上CCP、纠正措施都必须保持相应记录。
    1.目的:
    本程序明确了对表单记录进行控制和管理的方法,以保证提品和质量食品安全管理体系运行所需要的信息资源和证据。并据以衡量体系运作的符合性、有效性、持续性。
    2.范围:
    本程序适用于本公司所有与质量、食品安全、卫生相关的记录管理。
    3.职责:
    3.1 各部门负责
    3.1.1 对与质量、食品安全有关的活动进行记录;
    3.1.2 按照《记录清单》的要求对记录进行收集、整理、保管;
    3.1.3 在必要时提供记录给需要的部门;
    3.2 品控部负责公司记录的设计和控制管理:
    3.2.1 制订记录保管的规定;
    3.2.2 对记录所涉及到的表格进行编号管理;
    3.3 部门负责人负责记录借阅的审批;
    3.4 管理者代表负责记录销毁的审批。

    评审输入的资料可包括如下内容:
    1) 内部和外部体系审核结果报告。
    2) 管理体系是否持续适宜和有效,是否满足ISO22716的要求,是否满足质量食品安全方针的要求;
    3) 内部和外部质量食品安全管理体系审核结果;
    4) 客户反馈、卫生条件、ISO22000:2005要求及其跟踪结果;
    5) 紧急状况、事故和召回的情况;
    6) 可能影响食品安全的环境变化;
    7) HACCP计划的验证活动结果的分析
    8) 过程的绩效和产品的符合性;
    9) 应急预案的日常准备或维护监督、检查、演练结果;
    10) 内外部信息交流的结果;
    11) 预防和纠正措施的实施状况;
    12) 上次管理评审的跟进措施;
    13) 可能影响质量食品安全管理体系的计划的变化;
    14) 对改进的建议;
    15) 临时增加议题。

    文件的评审:
    1 文件修订/制作/废止作业:文件需修订/制作/废止时,由权责部门提出申请,交管理者代表,必要时总经理批准。
    2 公司全体职员均可对质量食品安全管理体系文件(手册、程序、工作文件、记录等)提出修改意见,以促进质量食品安全管理体系持续改进。
    3 当以下情况发生时,品控部可报请管理者代表对相关文件进行再评审。
    A、法律、法规及其它要求发生重大变化。
    B、公司活动发生重大变化。
    C、公司结构和职能发生变化。
    D、其它须引起重视的质量、卫生问题。

    通过实施内部审核,对质量食品安全管理体系进行检查,以验证各项活动是否遵照计划的规定和安排在充分实施,并得以保持,以及体系在控制食品安全和质量方面的适用性和有效性。
    管理者代表:负责年度内审计划的提出。审核的范围要覆盖食品安全管理体系的所有要素。
    审核组长:负责内审组的成立、制定实施计划、主导内审工作,确认纠正措施及效果,并提出审核总结报告。
    内审组:负责内审工作之实施、记录、纠正措施的追踪验证和效果确认。
    各部门:配合并接受内审,采取纠正措施,派遣被选取的内审员。
    食品安全小组:配合并接受内审,采取纠正措施。
    本部分所要求的所有记录应保持在生产场地或制造商的其他能获得记录的负责部门或者FDA执行检验的人员。这些记录包括不在检验出现的记录都应便于FDA人员的评审和复印。这些记录应清晰、易于识别,保存时应防止破损和丢失。用自动存贮系统保存的记录应该有备份。
    (a) 机密性。制造商认为应保密的记录要作记号以帮助FDA确定那些信息是可以透露的。
    (b) 记录的保持期限。本部分所要求的所有记录都应有一定的保持期限,该保存期限应至少相当于所规定的的寿命期,但从制造商放行产品进行销售的日期起不少于2年。
    (c) 例外。本部分的记录要求不适用于管理评审(820.20c)报告、质量审核(820.22)的报告和对供方所使用的是否满足820.50(a)供方、分承包商和咨询机构评价要求的审核报告,但适用于这些规定中所要求的程序。按照FDA的要求,管理层的人员应能以书面形式管理评审、本部分所要求的质量审核和供方的审核(适用时)已经完成并形成文件、并记录完成的日期和采取的纠正措施。
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    服务区域
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