• 材料准备 方便快速 肇庆IATF16949认证申请

    材料准备 方便快速 肇庆IATF16949认证申请

  • 2023-03-05 06:42 8
  • 产品价格:60000.00
  • 发货地址:广东省深圳市龙岗区包装说明:不限
  • 产品数量:不限产品规格:不限
  • 信息编号:101838064公司编号:4229396
  • 林先生 经理
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    产品描述
    1、管评计划;
    2、质量管理体系所需的变更;
    3、资源需求;
    4、管理评审报告;
    5、签到表;
    6、改进计划;
    7、不良质量成本报告;
    8、质量目的达成情况报告;
    9、经营计划达成情况报告;
    10、各部门管评输入报告。
    公司应对各级管理者以及对产品要求符合性有直接影响的人员按规定的时间间隔(一般为每隔12个月)至少进行一次有关质量管理知识和岗位技能的培训、考核,必要时按规定要求这些人员持证上岗。培训内容:
    法律法规。如:《产品质量法》、《安全生产法》、汽车禁用物资要求、环境要求等,可以通过入职培训的方式告知;
    质量管理。如:质量管理体系文件、基础统计技术等;
    技术知识和技能。如:生产工艺、工艺材料技术、操作技能等;
    公司管理规定。如:劳动纪律、奖惩条例等;
    质量知识。如:满足顾客要求的重要性、未满足顾客要求后而造成的后果等;
    其他。如:顾客要求等。

    1目的
    明确顾客对产品的要求,并通过评审满足这些要求,从而提高顾客满意度。
    2范围
    适用于对顾客采购我公司产品有关要求的确定、评审及与顾客的沟通。
    3职责
    3.1业务部负责对与顾客有关的过程进行归口管理,确定顾客的产品要求与期望,组织对合同/订单及满足合同/订单要求的物资采购的能力进行评审。对合同/订单的规范、准确性负责,并负责与顾客沟通。
    3.2生产部负责组织生产单位评审制造可行性及公司满足合同/订单要求的生产能力。
    3.3生产部负责组织评审满足合同/订单要求的新产品开发能力、工艺加工能力。
    3.4财务部负责评审价格的合理性。
    3.5总经理负责批准长期供货协议及合同。
    4工作程序
    4.1长期供货协议
    4.1.1长期供货协议:公司与顾客签订的一段时间内的供货合同(一般为一年)。
    4.1.2与公司有长期供货协议的顾客,每次订货时只需向公司发出订单。
    4.1.3与公司无长期供货协议的顾客,每次订货时,应与公司签订订货合同。
    4.1.4长期供货协议评审后经总经理批准,加盖合同章后生效。
    4.2合同/订单的分类
    a) 常规合同/订单:针对公司已有产品(老产品)所订的合同/订单;
    b) 合同/订单:常规合同/订单以外的合同/订单。包括二种:
    (1)针对开发新产品或有附加技术要求的老产品所签订的合同/订单;
    (2)产品交付期要求特急的合同/订单。
    4.3顾客产品要求的确定
    4.3.1业务部负责对顾客产品要求的确定,产品要求包括:
    a) 顾客明确规定的要求,既有产品本身的质量、安全、特性要求,也包括价格、交付和交付后活动、再利用、对环境的影响的要求,如交货期、包装、运输、售后服务等方面的要求。
    b) 顾客没有明确规定,但规定或预期的用途所必要的产品要求。这是一类习惯上隐含的潜在要求(如对产品安全性的要求等),公司为满足顾客要求应做出承诺。
    c) 与产品有关的法律法规要求(包括适用于材料的获取、贮存、搬运、再利用、销毁或废弃全过程所有适用的、安全与环境法规的要求等)。
    d) 公司附加的对顾客的责任。这是公司自己主动承诺实现的要求(如为超越顾客的期望所附加的要求等)。
    4.3.2产品要求应形成文件,如合同草案、技术/质量协议、产品标准、服务承诺等。
    4.3.3对于顾客的口头订单,如仅是通过电话、面谈等口头方式提出要求的情况,业务部在接受顾客的要求之前,应将相关内容进行登记,业务部主管人员评审确认,并应负责将其传真给顾客,由顾客确认无误后再传真过来;或从电话上复读给顾客,征得到其肯定认可,记录确认人的姓名。
    4.3.4对顾客的特性,生产部在过程设计和过程控制的文件上(如FMEA、控制计划、作业书等),应使用顾客规定的符号(或公司自定的等效符号)来标识顾客的或公司自定的特性,具体执行《产品质量先期策划控制程序》。
    4.4产品要求的评审
    4.4.1产品要求的评审应在合同/订单签订之前进行,由业务部牵头,组织技术、质量、生产、等部门人员对与产品有关的要求进行评审。
    4.4.2 产品要求评审的内容
    4.4.2.1产品的各项要求是否合理、明确并形成文件;
    4.4.2.2顾客各项要求是否有含糊不清,或有与以前投标、询价等表述不一致之处;有关的内容是否得到了说明。
    4.4.2.3是否符合有关法律、法规、标准的要求。
    4.4.2.4顾客的潜在要求是否得到识别,这些要求是预期或规定用途所必要的。
    4.4.2.5公司的附加要求能否兑现。
    4.4.2.6公司是否有履行产品、合同/订单要求以及服务承诺的能力。
    4.4.2.7与以前表述不一致的合同/订单要求已予以解决。
    4.4.3产品要求评审的方式
    4.4.3.1产品标准的评审,采用生计科负责人签字批准的方式。
    4.4.3.2技术/质量协议、服务承诺文件的评审,采用总经理签字批准的方式进行。
    4.4.3.3对于常规合同/订单的评审:
    a) 对公司有的合同/订单的评审
    业务部授权的销售人员从成品台账中查到有时,则到仓库进行核查,确认公司有能及时交货后,可直接在合同/订单草案上进行标识,并签上授权评审者的姓名、日期,即完成合同评审,不必填写《合同评审表》。
    b) 对公司无的常规合同/订单的评审
    由业务部主管销售人员,直接持合同/订单分别与供应和生产主管人员进行沟通,确认能按正常计划采购原材料和组织生产,确保按时交付后,则在合同/订单上加以标识,并签上业务部授权评审者姓名、日期,完成评审,也不必填写《合同评审表》。
    4.4.3.4对交货期要求特急合同/订单的评审:
    对于交货期要求特急的合同/订单,业务部应负责填写《合同评审表》,组织采购人员评审物料采购能力,生计科评审生产和准时交货能力,应分别在《合同评审表》签名确认,即完成评审。

    1目的
    全面识别公司质量管理体系中的风险和机遇,制定合理的应对措施,增强抗风险能力,并在质量管理体系过程中纳入和应用这些措施及评价这些措施的有效性提供操作。
    2范围
    适用于公司在体系策划中对各过程风险进行识别、评估与控制,并对运行中发生的质量事故采取预防措施。
    3职责
    3.1 管理层负责在公司质量管理体系策划时对需要应对的风险和机会进行战略分析。
    3.2各相关部门负责识别与评价本部门相关过程可能存在的风险,制定应对措施,并按确定的措施执行工作。
    4工作程序
    4.1 体系策划阶段的风险与机遇管理
    在策划质量管理体系时,我们应考虑组织背景及内部、外部的因素,理解相关方的需求和期望,编制《相关方需求及期望合规措施表》。确定需要应对的风险和机遇,从长远规划上制定《公司战略分析报告》。以确保质量管理体系能够实现预期的结果,增强有利影响, 避免或减少不利影响,实现持续改进。
    4.2 过程管理阶段的风险与机遇控制
    公司应策划应对4.1识别出的这些风险和机遇的措施,及如何在质量管理体系过程中整合并实施这些措施,评价这些措施的有效性。应对风险和机遇的措施都应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。《公司战略分析报告》识别的风险应分解到过程风险中,通过过程风险的应对措施进行管控。
    4.2.1建立分风险管理小组
    风险识别活动的开展应是一种多部门参与的活动,各部门在进行风险识别和评估过程中应通过集思广益和有效的分析判断下进行,在此之前应建立一个“风险管理小组”,总经理应通过授权,赋予该“风险管理小组”以下的职责:
    A.组织实施风险和机遇分析和评估;
    B.制定风险和机遇应对措施并落实执行;
    C.编制《过程风险与机遇识别评价及应对措施表》;
    D.组织实施风险应对措施的实施效果验证。
    在“风险管理小组”中,总经理应指派一名人员作为该小组的组长,负责协调工作,组织小组规划和安排风险和机遇的识别,应对措施的制定,措施有效性的评价。一般情况下,指派管代做组长。
    4.2.2《过程风险与机遇识别评价及应对措施表》

    1目的
    对质量有关的所有文件予以控制,确保在使用处都能得到适宜文件的有关版本,防止使用非预期使用作废的文件。
    2适用范围
    适用于与本公司质量管理体系运行有关的文件(不包括记录)的控制。
    3职责
    3.1总经理批准《质量手册》。
    3.2管理者代表负责组织审核《质量手册》及批准程序文件。
    3.3品质部负责文件的归口管理,并负责组织管理性文件的编制。
    3.4生产部负责技术性文件的编制。
    3.5各部门负责相关文件的编制、使用和保管。
    3.6各部门主管负责审批部门文件。
    4工作程序
    4.1文件的控制范围
    4.1.1需控制的文件包括:
    a) 形成文件的质量方针和质量目标;
    b) 质量手册;
    c) 标准所要求的形成文件的程序和记录;
    d) 技术性文件(技术规范、作业书和图样等);
    e) 管理性文件(管理规定、程序等)和记录;
    f) 与产品有关的外来文件等。
    g) 有关的法律法规。
    文件可以采用任何形式和类型的媒介。
    4.1.2外来文件包括:
    a) 工作中使用的国际标准、国家标准、行业标准和地方标准以及需执行的上级或业务主管部门的文件;
    b) 顾客提供的图样、技术要求等文件;
    c) 供方提交的文件。
    4.1.3需进行控制的文件形式包括:
    a) 以文字形式构成的文件;
    b) 以实物/样品、图样构成的文件。
    4.2文件的编写、审核及批准
    4.2.1管理者代表组织编写《质量手册》和程序文件,总经理批准并发布。
    4.2.2生产部负责编制技术性文件,公司分管审批。
    4.2.3各部门负责编制各自工作范围内的管理性文件和其他文件,总经理批准。
    4.2.4文件批准人应确保文件的充分性和适宜性。
    4.2.5生产部收到顾客的新工程规范后,应在二周内组织有关人员对顾客文件进行评审。通过评审理解和明确顾客的要求,以便正确实施顾客的工程规范及其更改。评审中如对顾客的技术文件或更改要求有疑问或有异议,供销科应立即与顾客进行有效沟通,确保对顾客技术文件或技术更改要求正确理解,有效实施。评审后的顾客文件品质部应分类放置,按受控文件控制。
    1、工艺流程变来变去,导致产品的一致性差。
    2、设备操作不规范。
    3、包装要求、标识不规范。
    4、技术文件更改没通知到相应部门,导致配合失误。
    5、设计与开发前,顾客要求识别不全,导致开发出的产品不能完全满足客户要求。
    6、设计与开发前,法律法规识别不全,导致开发出的产品不能完全满足法律法规要求。
    7、潜在失效模式识别不全面,导致质量控制不完善。
    8、FMEA未及时更新,导致质量管控存在漏洞。
    9、特性没有统一标识,导致批量生产时管控不佳。
    10、产品搬运过程设计不合理,存在时间浪费,对产品防护不佳,或违反人体工学。
    11、未使用防错技术,导致工艺上错误经常发生,影响产品质量及工作效率。
    12、针对检测、试验、防错等装置可能发生的失效,没有制定替代控制方法,一旦发生,影响生产正常开展。
    13、生产控制计划与现场工艺文件不一致,员工不知道标准是什么。
    深圳汉墨管理咨询有限公司是经广东省深圳市工商局批准并注册登记的具有法人资格的综合管理咨询公司。公司具有丰富的培训咨询人才资源并组建了各个管理模块的培训咨询团队,致力于通过培训或咨询帮助企业解决管理困惑,如:体系认证培训与咨询、社会责任验厂培训与咨询、质量管理培训与咨询、现场管理培训与咨询,精益生产项目辅导、企业管理诊断等。公司始终坚持“从实际出发,着眼于未来”的宗旨,为选择了我们公司的客户提供从未来需求考虑的符合企业实际的培训咨询方案。
    服务区域
    服务广东省珠三角、粤东、粤西和粤北四个区域,其中珠三角:广州、深圳、佛山、东莞、中山、珠海、江门、肇庆、惠州;粤东:汕头、潮州、揭阳、汕尾;粤西:湛江、茂名、阳江;粤北:韶关、清远、云浮、梅州、河源。
    汉墨提供以下认证及培训辅导咨询项目(包括但不限于):
    1、认证与验厂(质量、食品安全、环境、安全等): ISO9001(ISO9000)质量管理体系认证、ISO22000食品安全管理体系认证、BRC食品安全全球标准认证、IFS、HACCP危害分析与关键控制点管理体系认证、FSSC22000食品安全体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康与安全管理体系认证、IATF16949汽车质量管理体系认证、ISO50001能源管理体系认证、ISO13485、ISO22716、GMP良好操作规范认证、FSC森林COC产销监管链体系认证、GAP良好农业规范认证、BSCI社会责任验厂、SEDEX、WRAP、SA8000、体系内审员培训等。
    2、管理培训:管理自我(以客户为中心、情绪管理、执行力、个人行为特征、自我认知),管理业务,管理他人(MTP中高层管理能力提升、目标与计划管理、以经营为导向的卓越绩效、团队管理、冲突管理、辅导下属)等。
    3、管理咨询:组织架构梳理及人才战略、领导力测评与发展服务、培训管理体系搭建、企业文化梳理与落地等。
    您有任何疑问,请随时与我们联系!

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