• ISO9000认证-阳江ISO9001认证审核-提供材料 协助顾问

    ISO9000认证-阳江ISO9001认证审核-提供材料 协助顾问

  • 2022-06-20 14:34 14
  • 产品价格:面议
  • 发货地址:广东省深圳市龙岗区包装说明:不限
  • 产品数量:不限产品规格:不限
  • 信息编号:89083613公司编号:4252676
  • 林经理 经理
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    产品描述
    1  目的
    本程序规定了与产品符合性有关的基础设施的确定、提供和维护以及对运行环境的确定和控制要求和
    方法。
    2  范围
    本程序适用于公司对基础设施和运行环境的控制。
    3  术语

    4  职责
    4.1  生产部、管理部负责执行本程序。
    4.2  管理者代表监督检查本程序的执行。
    4.3  管理部负责办公环境的控制和改善。
    5  工作程序
    5.1 基础设施与运行环境硬件配备
    5.1.1硬件配备申请
    根据产品和过程需求由总经理宏观考虑后,提出基础设施及运行环境所需的硬件设备的申请,然后
    实施采购;
    5.1.2 硬件配备实施和管理
    管理部对配置申请进行汇总、识别、审查,报公司总经理批准后,采购人员予以实施;生产部负责
    生产设施的管理并建立台账,管理部负责办公设施的管理并建立台账,生产部负责测量设备的管理并建立台账。
    5.1.2.1 基础设施管理
    各部门负责对本部门工作场所、厂房进行管理。对工作场所、厂房及其相关设施的进行日常保养、
    维护。
    5.1.2.2 生产设备管理
    生产部负责生产设备的配置和管理。具体操作按《机床操作及保养规范》相关规定执行。
    5.1.2.3 计算机设备、网络设备管理
    管理部负责组织计算机设备、网络设备的配置和管理(包括对新增计算机设备、网络设备的开箱
    验收和日常维护)
    5.1.2.4 监视、检测设备管理
    监视、检测设备的管理按《监视和测量装置控制程序》进行,生产部提出申请,报公司批准
    后采购。
    5.1.2.5 基础设施日常维护和保持
    使用部门应维护和保持好基础设施,当其不能满足要求时,使用部门应及时与管理部联系,
    采购人员联系相关维修人员(或厂家),及时解决,生产部并将设备维修情况登录在设施管理卡上。
    5.1.2.6 基础设施报废
    当基础设施的硬件已彻底不能满足使用要求,经总经理批准后报废手续。
    5.2 运行环境管理
    各部门对运行环境按照《管理规章制度》进行日常检查和管理,对运行环境有要求的按规定
    做好记录,以满足产品质量符合规定的要求。
    奖励
    公司从每年营业收入中提取一定比例,作为知识管理基金。年度知识管理基金总额由 总经理确定。
    工程部根据知识产品项目的价值、质量、进度等情况,决定知识的津贴总额。
    知识产品的使用
    全部知识产品以电子文档的形式存储在办公室知识库中。
    知识库由办公室直接管理。对登记的知识产品,由办公室组织录入员加入到知识库中。
    知识产品的员工使用权限由技术总监确定。办公室负责使用权限的设定和维护。
    员工可随时通过办公室,按使用权限进行知识的检索、浏览和索取。

    产品和服务的设计和开发
    由于本公司无产品的设计与开发,目前的产品主要是按国标或客户的要求进行加工,产品的生产及销售活动皆遵守“中华共和国建材行业标准-关于天然大理石的相关国家及行业标准”,故本手册删减了8.3条款的要求。
    外部提供过程、产品和服务的控制
    总则
    公司应确保外部提供的过程、产品和服务符合要求。
    针对公司选择源于公司之外的任何对产品的符合性、环境具有影响的过程,公司将确保对其实施控制或施加影响。
    经识别本公司喷砂为外包工艺,此项需受控。
    在产品的全过程中需有采购产品时,对供方和供方提供的产品应《产品检验控制程序》予以控制,以确保采购的产品符合公司规定要求。
    控制类型和程度
    公司应确保外部提供的过程、产品和服务不会对公司稳定地向顾客交付合格产品和服务的能力产生不利影响。 公司应:
    a)确保外部提供的过程保持在其质量管理体系的控制之中;
    b)规定对外部供方的控制及其输出结果的控制;
    c)考虑:
    1)外部提供的过程、产品和服务对公司稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响;
    2)外部供方自身控制的有效性;
    d)确定必要的验证或其他活动,以确保外部提供的过程、产品和服务满足要求。

    法律法规及其他要求
    a)掌握质量管理相关法律、法规的要求:
    《中华共和国产品质量法》、《中华共和国标准化法》、《计量法》及实施细则、《中华共和国消费者权益保》、
    《中华共和国特种设备安全法》;
    b)了解认可法规、规章要求和认可体系:
    《中华共和国认证认可条例》;
    c)了解中国认证认可协会相关注册要求。
    质量管理体系审核
    a)掌握 GB/T 19011 标准第3,4,6 章及5.4.2、5.4.4 的要求,并能在审核实践中应用;
    b)掌握GB/T 19011 标准附录B 的内容,并能在审核实践中应用;
    c)理解客户产品、服务、过程和组织类型、规模、治理、结构及外包活动方面的知识;
    d)掌握ISO/IEC17021-1 标准第9 章的内容,并能应用到审核实践中。

    运行策划和控制
    公司应通过采取下列措施,策划、实施和控制满足产品和服务要求所需的过程(见4.4),并实施第6 章所确定的措施: 
    a)确定产品服务的要求,包括产品标准、服务质量标准等;
    b)建立下列内容的准则:
    1)过程; 
    2)产品和服务的接收。 
    c)确定符合产品和服务要求所需的资源;
    d)按照准则实施过程控制;
    e)在需要的范围和程度上,确定并保持、保留形成文件的信息:
    1)证实过程已经按策划进行; 
    2)产品和服务符合要求
    策划的输出应适合公司的运行需要。
    公司应控制策划的更改,评审非预期变更的后果,必要时,采取措施消除不利影响。
    本公司结合本公司及同行业的特点予以策划,并建立产品实现所需的过程,在对产品实现策划时,应根据其特点确定以下适当的内容:
    1)公司的质量目标与要求;
    2)针对产品要求,建立的过程和文件,以及需要提供的资源;
    3)关键控制点的验证和确认活动,以及文件批准的准则;
    4)为实现过程及其产品要求应提供的证据。
    1  目的
    本程序明确了公司管理层定期对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审的程序和要求,以确保通过管理评审,保证质量管理体系充分、适宜和有效地满足ISO9001:2015标准要求。并通过评审,旨在评价质量管理体系改进的机会和变更的需要,包括质量方针和目标指标的变更和改进。
    2  范围
    本程序适用于公司管理层对质量体系之充分性、适宜性和有效性进行评审。
    3  术语

    4  职责
    4.1  管理部负责定期组织召开管理评审会。
    4.2  总经理负责主持管理评审会。
    4.3  信息专员负责向管理者报告质量体系运行情况,审定管理评审报告。
    4.4  信息专员负责监督检查管理评审程序执行情况,负责管理评审计划的实施及组织协调。
    4.5  管理部负责收集和提供管理评审所需资料,负责有关记录的保存。
    4.6  各部门负责人负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需资料,负责落实评审中提出的纠正和预防措施的实施工作,参与管理评审。
    5  程序内容
    5.1  管理评审周期
    公司每年至少对公司质量方针和质量体系运行情况进行一次全面管理评审。情况管理者有权增加评审频度。
    5.2  资料准备
    5.2.1  信息专员负责编制《管理评审计划》经总经理批准内容包括:
    ——管理评审目的、时间、评审人员名单;
    ——评审内容、准备工作要求;
    ——信息专员组织相关部门依据《管理评审计划》内容及准备工作要求,调查、收集并提交
    有关文件和资料。
    5.3  管理评审输入应包括以下内容:
    a)以往管理评审所采取的措施的实施情况;
    b)与质量管理体系有关的内外部因素的变化(4.1);
    c)有关质量管理体系绩效和有效性的信息,包括下列趋势性的信息:
    1)顾客满意和相关方的反馈(9.1.2);
    2)质量目标的实现程度(6.2);
    3)过程绩效以及产品和服务的符合性(4.4;8.6);
    4)不合格以及纠正措施(10.2);
    5)监视和测量结果(9.1.1);
    6)审核结果(9.2);
    7)外部供方的绩效(8.4)。
    d)资源的充分性(7.1);
    e)应对风险和机遇所采取措施的有效性(见6.1);
    f)改进的机会(10.1)。
    5.4  管理评审会议
    5.4.1  管理者主持管理评审会议
    总经理、信息专员及各部负责人和有关人员参加会议。
    5.4.2  参加评审会议的人员对评审计划中安排的评审输入的内容进行逐项评审。
    5.5  管理评审报告
    5.5.1  信息专员对管理评审的结果进行总结,编写《管理评审报告》提交管理者批准并发至相关部门。
    5.5.2  评审报告内容包括:
    a)  评审目的
    b)  评审日期
    c)  评审参加人员
    d)  评审的内容及结论
    e)  会议上确定的体系运行的薄弱环节决采取的纠正预防及改进措施
    5.6  管理评审的输出
    信息专员根据评审会议的结果对评审的输出确定责任部门。由责任部门提交相应改进计划,提出整改要求及完成时间各相关部门负责实施本单位所涉及的相关改进工作。信息专员负责审核改进项的实施情况及有效性,管理者批准后发给相关部门予以执行。管理部负责对上述措施实情况进行跟踪和验证。
    管理评审输出的内容包括:
    a) 改进的机会(10.1);
    b) b)质量管理体系所需的变更(6.3);
    c) c)资源需求(7.1)。
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