• 汕头知识产权管理体系认证流程 知识产权贯标

    汕头知识产权管理体系认证流程 知识产权贯标

  • 2021-03-14 15:57 4
  • 产品价格:10.00
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  • 信息编号:60111486公司编号:4229396
  • 林先生 经理
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    产品描述
    1保密工作开展和检查
      1.1 保密工作归口部门
    知识产权部负责开展公司的整体保密管理工作,负责保密事项的归口管理,负责对公司范围内的保密管理工作的、监督和检查。
         1.2 保密工作的开展
              开展保密工作前,由知识产权部起草下发知识产权管理文件,通知企业知识产权管理体系覆盖的所有部门从即日起按照《保密管理程序》的要求开展保密工作。各部门负责界定各自的涉密人员、涉密载体、涉密设备,并开展日常管理。涉密区域由知识产权部负责界定,并要求涉密区域所在部门开展日常管理。
         1.3 保密工作的检查
     保密工作的检查由知识产权部负责,检查在知识产权管理体系内部审核前完成。检查内容涉及各部门涉密人员管理、涉密设备管理、涉密载体管理和涉密区域管理,并填写《保密工作检查表》,对检查出现问题的部门,知识产权部签发《保密工作问题整改通知》,限期整改。
       2涉密人员管理
         2.1本程序中所称的涉密人员是指在工作中产生、掌握、管理和大量接触企业秘密的人员,由知识产权部汇总登记《涉密人员清单》。
         2.2在涉及绝密级企业秘密岗位工作或承担任务的人员为核心涉密人员,可接触绝密级、机密级、秘密级信息载体;在涉及机密级企业秘密岗位上工作或承担任务的人员为重要涉密人员,重要涉密人员可接触机密级、秘密级信息载体;在涉及秘密级企业秘密岗位上工作或承担任务的人员为一般涉密人员,可接触秘密级信息载体。
         2.3涉密人员岗位定密程序:涉密人员的涉密等级界定,由各有关部门根据承担工作任务人员的实际涉密情况,提出人员涉密等级名单,填写《涉密人员清单》,经部门负责人审核确定后提交知识产权部汇总。
         2.4公司对涉密人员实行动态管理。涉密人员所在部门根据涉密人员实际工作岗位、工作任务、职责范围的变化,及时提出调整涉密等级的初审意见,填写《涉密人员清单》,经部门负责人审核后,报送知识产权部汇总登记。
    2.5知识产权部将汇总登记的《涉密人员清单》及时报备人力资源部,所有涉密人员应签订《保密协议》,明确自己应承担的保密责任、义务。相关协议应由知识产权部签订并存档保管。
      3涉密设备管理
             各部门应该对本部门可能造成知识产权流失的设备进行识别,识别对象包括计算机、传真机、打印机等。规定其使用目的、人员和方式,并对此设备张贴 “涉密设备”标识,做好登记在册记录,填写《涉密设备清单》,经部门负责人审核后,报送知识产权部汇总登记。涉密设备只允许授权使用人使用,可以通过自动控制授权使用的不用登记使用记录,不能自动控制的要做好使用登记,填写《涉密设备使用记录表》;非授权人使用需经过批准方可使用,并登记《涉密设备使用记录表》。

    1对外发布信息工作部署
         开展对外信息发布管理工作前,由知识产权部起草下发《知识产权管理文件》,通知企业知识产权管理体系覆盖的所有部门从即日起按照《知识产权信息资源控制程序》的6.4要求开展对外信息发布工作。
    2发布信息申请
    1)任何个人和部门在对外信息发布之前,必须经过审核通过方可发布。
    2)业务申请人需将对外发布的信息方案连同《对外信息发布审查报告》提交到知识产权部门进行审查。
        3对外发布信息审查
    1)知识产权部对发布方案中涉及到的公司有关知识产权方面的技术、工艺、新产品等是否泄漏公司的商业秘密或准备申请专利的技术、外观设计或尚未进行注册申请的商标设计等进行审查,并提出修改建议,对于需要对外保密的信息,知识产权部有权提出修改方案。
    2)知识产权部审查内容还应该包括发布以上的信息是否侵权、是否涉及虚假宣传等,并填写审查意见。
    4对外发布信息批准或驳回
    1)知识产权部根据审查意见对外信息发布内容,包括广告宣传、研发产品,财务审计等信息无异议的、确认不存在虚假宣传、图片有合法知识产权来源等,提出批准,必要时报管理者代表和总经理批准。
    2)知识产权部根据审查意见对外信息发布内容,包括广告宣传、研发产品,财务审计等信息有虚假宣传、图片无合法知识产权来源等,存在异议的,提出驳回,并给出修改意见。
    3)业务申请部门根据修改意见进行修改,并再次提交审核,直至通过审核。

    1表单制定和修改
    1.1 各部门应依据程序文件、作业标准文件所叙述的方法、要求或者指示执行编制记录所需的表单,表单必须清楚标明名称,且应覆盖体系的所有规定过程及所有活动。
    1.2各部门经理应确实审查所需表单的编制及其适宜性与完整性。
    1.3所有新表单的制定,均要经由管理者代表审核通过后,方可提交体系部进行编号、登记和发行。
    1.4表单修改时,由相应部门确认无误后,提交体系部,由管理者代表审核通过后,回收旧版、发行新版。
      2表单的登记、发行
    2.1各部门将编制的表单,经规定权责人员审批后,送交体系部管理。
    2.2体系部对表单实施编号和发行;由有权人员将表单上传至公共文件夹共享也视为发行。
    2.3体系部编制《记录文件清单》对表单进行管理,如有更改,应及时对外公布,以便各部门查阅和检查所用表单是否为版本。
    2.4表单的版本控制,当表单只做格式上的调整,其记录内容的要求没有发生改变或增减时,不做改版处理,此时可由体系部直接更换即可,如果表单中的重要栏目和追溯栏目发生改变或增减时,必须改版。
      3记录填写要求
    3.1各部门根据工作需要填写相应的表单,以产生记录。
    3.2记录要求
        1)记录应字迹清晰,易于辨认,对于表格中重要的和追溯性栏目(如合同号、日期等),填写时不准遗漏。
           2)记录因书写错误修改时,可用双横线将错误内容划掉,重新书写正确内容,对于重要的和具有追溯性字段的修改,修改者应在旁边签名并日期;记录修改时不能使用涂改液,不能将错误内容修改得看不清楚。
        3)记录中不需要填写的项目或栏目可以“/”划掉。
      4记录确认、收集、整理、编目、装订
    4.1记录填写完毕后,必要时由填写人的直接上级确认记录的完整性和真实性。
    4.2具体有关记录的审批权则根据记录本身的特性而定。
    4.3各部门负责对本部门产生的记录进行收集、整理、编目、装订。
    4.4记录一般以时间先后的顺序,根据实际情况按相应的时间期限(周、月、季、年)收集,填写《记录清单台帐》,以记录名称或编码分类标识(记录名称、保存期限等),编目、装订成册进行归档保存。跟随文件资料的记录表单(如合同评审单)等,随文件资料一起归档,不单独装订成册。
     5记录归档、存储和保管
       5.1体系部负责将各部门装订成册的记录汇总归档保存。
       5.2记录保管场所应避免潮湿,需防止记录变质、损坏和丢失。
       5.3记录的保管方式可以是多元化的。如电子记录、扫描存档等。
     6记录查询、借阅
       1因工作需要查询记录时不得损坏、涂改记录,应保证记录的完整性和真实性。
       2借阅原则:在持有部门现场查阅记录,若需要复印应先征得记录保管人员的同意。
       3合同或客户明确要求时,相关记录应提供给客户或其代表在定期内评估。
     7记录保存期限应注意以下要求
       7.1顾客要求记录的保存期限:客户重要质量记录保存按照客户要求的期限执行。
       7.2合同文件,顾客要求及更改文件、采购订单和修改该文件的保存期限至少为该产品或服务提供后12个月。
       7.3审核结果记录(认证机构审核、管理评审、内部审核)保存三年以上。
       7.4其他记录的保存期限具体依据《记录清单台帐》的规定实施。

    1知识产权实施、许可、转让前,知识产权部根据不同需求,分别制定调查方案进行相应的评估,出具《知识产权实施、许可和转让事前调查评估表》;对于被许可和购入的输入知识产权评估内容还包括输入尽职调查。对于调查后发现侵犯他人专利的专利,实施前还应获得方许可或寻求交叉许可才可实施。评估结论确认可以进行实施、许可或转让操作的,报管理者代表和总经理核准后进行相应的操作程序。
      2对于权力的实施,由知识产权部进行,并做好《知识产权实施记录》。 
      3为促进权力的实施,由知识产权部和知识产权部起草、修订相关的实施效果奖励方案到《知识产权奖罚制度》里,报管理者代表和总经理核准后执行。
      4由知识产权部负责实施、许可、转让所需的程序性事物。
      5有关评估工作独自进行有困难的,可以报管理者代表和总经理核准后委托机构进行。
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