今年发生在亚马逊平台的大事令卖家揪心的恐怕就是欧洲VAT了,因为总是听到亚马逊英国、德国等必须填写VAT税号,否则不给走FBA了,或者直接封账号等等。一旦产生在英国注册增值税的义务后,必须向英国税务机构提交申请表。可通过英国税务 (或称作 HRMC,负责税收的英国部门)的网站在线完成此流程。在增值税注册流程结束时,您将获得一个增值税税号,您可以借助此税号:● 开具增值税,在上面显示您向买家收取的增值税。如此一来,如果您是已增值税注册的商家,您可以对大多数业务支出(以及商品进口到欧洲时缴纳的进口增值税)追回增值税。● 开始向 HMRC 进行增值税申报,以申报收取的增值税并索回您可能已经累积的任何增值税款项。什么时候要开始缴纳VAT? 我是否应当补缴在VAT注册之前应当缴纳的VAT增值税?在2012年12月1日之前,货物所在地在英国的海外商家连续12个月内的销售金额少于77000镑(2012年新额度CURRENT VAT THRESHOLD),不需要注册VAT,在此金额内的所有销售都不用缴纳售后税。超出此金额的海外商家必须要在超出之时立即注册VAT,并在VAT号注册成功当天依法交税。分水岭就在12月1号,此日期开始,无论销售金额多少,销售时货物所在地在英国的海外商家必须立即注册VAT,并上缴售后税。我应当缴纳VAT增值税吗?如何理解物品所在地?货物在销售时已经在英国当地(goods located in the UK when supplied),货物并非由英国买家(顾客)个人进口进入英国 (the importation of goods from outside the EC is not done by your customer)。即:使用英国仓储服务的商家,都依法要缴纳VAT。物品所在地:指销售时货物存放的实际地理位置,如存放在英国,则要缴纳VAT。然而海外商家货物所在地如在中国(或欧盟之外),只是在欧洲刊登,这不属于VAT增值税缴纳的范畴。即货物所在地在中国,以邮政小包、专线等形式进入英国,此类销售不需要缴纳VAT (No UK VAT would be chargeable on supplies that take place outside the UK)。具体何时需要缴纳VAT请参阅第3点说明。提供正确的物品所在地是有EBAY的基本要求之一,它能帮助您减少买家投诉并且让你避免因为错误填写所在地面承担税务责任。关于货物所在地是否在英国的查证,当前英国税务及为常用的方法是直接购买商品,按包裹上的邮戳或相关配送证明辩认发货地址。物品所在地在英国有得有失,好处是做为本地卖家能极大的提高产品曝光度、促进销量并合理提升卖价,弊端就是从今年12月1号开始要被征收VAT。在英国做生意是否需要注册VAT?欧盟成员国卖家,只要年销售超过8.1W(14/15财年);非欧盟成员国的卖家,只要你的商品的后一程投递是从欧盟发出的(比较贴切的案例就是使用欧盟仓储的中国卖家);只要你符合以上任意一个条件,您必须注册VAT并按规定申报和缴纳销售税。非欧盟成员国的卖家从中国直发小包到英国客户手中,12月营业额超过£7W需要申报缴纳VAT
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