今年发生在亚马逊平台的大事令卖家揪心的恐怕就是欧洲VAT了,因为总是听到亚马逊英国、德国等必须填写VAT税号,否则不给走FBA了,或者直接封账号等等。
一旦产生在英国注册的义务后,必须向英国税务机构提交申请表。可通过英国税务 (或称作 HRMC,负责税收的英国部门)的网站在线完成此流程。在注册流程结束时,您将获得一个税号,您可以借助此税号:
● 开具,在上面显示您向买家收取的。如此一来,如果您是已注册的商家,您可以对大多数业务支出(以及商品进口到欧洲时缴纳的进口)追回。
● 开始向 HMRC 进行申报,以申报收取的并索回您可能已经累积的任何款项。
申请完英国VAT,在按季度缴纳VAT时, 英国是否有个人所得税,或者公司税?如果有,这些是缴纳完VAT后,再收;还是一起计算到VAT里,可以核算成本,减少VAT?
若以英国人士或公司身份申请英国税号,并不产生当地公司税,只需申报,缴纳.
每个季度申报英国VAT,都需要我们准备什么材料?越详细越好。
季度税务申报所需材料:
进项单据,即进口纳税文件,C79文件 或 物流公司提供的账单;
销项单据,即开具给客人的账单 或paypal销售数据 或 银行月度账单;
采购及销售数据,货品采购单据;
其他费用单据,即在英国当地产生的费用单据
什么时候要开始缴纳VAT? 我是否应当补缴在VAT注册之前应当缴纳的VAT?
在2012年12月1日之前,货物所在地在英国的海外商家连续12个月内的销售金额少于77000镑(2012年新额度CURRENT VAT THRESHOLD),不需要注册VAT,在此金额内的所有销售都不用缴纳售后税。超出此金额的海外商家必须要在超出之时立即注册VAT,并在VAT号注册成功当天依法交税。分水岭就在12月1号,此日期开始,无论销售金额多少,销售时货物所在地在英国的海外商家必须立即注册VAT,并上缴售后税。
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