• 协助申请 标准规范-ISO9000认证-深圳ISO9001认证培训

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  • 2023-10-15 09:43 9
  • 产品价格:面议
  • 发货地址:广东省深圳市龙岗区包装说明:不限
  • 产品数量:不限产品规格:不限
  • 信息编号:110486174公司编号:4252676
  • 林经理 经理
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    产品描述
    1  目的
    验证公司内部质量活动是否符合要求,是否有效。为保证质量体系有效运行及不断得到完善提供依据。
    2  范围
    适用于公司内部质量体系运行情况的审核。
    3  术语

    4  职责
    4.1 总经理负责任命审核组组长和审核员,并审批内部质量体系审核计划。
    4.2 被任命的审核组长负责策划制定并执行实施计划,提交审核报告,跟踪不合格项纠正措施的实施。
    4.3 受审核部门配合内部质量体系审核,并对审核中发现的问题及时进行整改。
    5  工作程序
    5.1 审核计划的策划;
    5.1.1就本组织质量体系运行是否符合ISO9001:2015国际标准要求及本组织对产品实现策划的以下方面进行内审:
    ——产品的质量目标和要求;
    ——对产品确定过程、文件和资源的需求;
    ——产品所需求的验证、确认、监视、检验和试验活动,以及产品接收准则;——为实现过程及产品满足要求提供证据所需的记录。
    5.1.2 公司对各个部门开展的质量活动,每年进行一次(不超过12月)内部质量体系审核。审核的范围根据公司体系运行情况需要进行,但至少在3年内保证一次完整审核。
    5.1.3 在以下几种情况,必要时进行计划外的临时审核。
    a. 法律、法规及其它外部要求变更;
    b. 相关方的要求;
    c. 发生重大的质量事故;
    d. 顾客投诉、抱怨时;
    e. 管理体系有较大变更;
    f. 第三方审核时。
    5.2 审核方案策划
    5.2.1 审核组的组成:
    a. 审核组成员必须与受审核部门无直接责任关系,以保证审核的公正性;
    b. 审核人员必须是接受过培训,经过考核获得相应书的人员;
    c. 总经理内审员中有较强立工作能力的人担任审核组组长;
    d. 审核组组长负责制定《内部审核计划》,信息专员负责审核批准。
    e. 在审核前七天,由审核组长召开审核小组会议,明确《内部审核计划》并进行任务分工。
    5.2.2 《内部审核计划》的内容:
    a. 审核的目的、范围和依据;
    b. 审核组成员;
    c. 审核日期、日程;
    d. 受审核部门及审核内容。
    5.2.3 审核组应提前一周将《内部审核计划》下达到受审核部门。
    5.2.4 受审核部门在接到计划后应安排人员作好准备。
    5.2.5 审核组内审员根据计划编制《内部审核检查表》。
    5.3  审核的实施
    5.3.1 审核会议上,审核组长向受审部门简要说明本次审核的目的、范围。
    5.3.2 文件和资料的审查
    a. 审核员审查与受审部门的质量活动有关的程序文件、作业书等是否符合  标准、手册的要求,是否是现行有效的受控制版本,并检查其实施情况;
    b. 审核员检查受审部门的质量记录、原始资料是否安全并符合要求。
    5.3.3 的审查
    a. 审核员按照《内部审核检查表》的内容对受审部门检查;
    b. 审核员通过交谈、调阅文件,查证等方法,公正、公开地收集客观证据,并予记录;
    5.3.4 审核员在完成审核后,对受审部门作一次口头报告,提出相应建议。
    5.3.5 审核组长召开审核末次会议,综合分析、评审检查结果,确认不符合项,拟定《不合格报告》,并发出《不合格报告》给受审部门,由受审部门负责人签字确认。受审部门进行原因分析,提出纠正或纠正措施,实施整改。审核员对实施结果进行检查验证,并记录检查验证结果。
    5.4  审核报告
    5.4.1 内审后2个工作日内,审核组长完成《内部质量体系审核报告》,总经理批准后发至相关部门。
    5.4.2 审核报告的内容
    a. 审核的目的、范围和依据;
    b. 审核组和被审核方名单;
    c. 不符合项目数量、程度及分布情况。
    d. 存在的主要问题。
    e. 体系的有效性、符合性结论。
    本公司总经理负责组织对质量管理目标及其实施的策划,该策划是针对实现质量方针,在公司的相关职能、层次、过程上确定质量目标,确保质量目标实施所需的资源和过程得到识别、实施、策划。
    a.总经理应确保在本公司内部相关职能和层次上建立质量目标。质量目标应充分体现质量方针的精神,并考虑技术能力、运营、财务、相关方观点等。必要时需在各相应部门的层次上展开分解。次级目标作为对公司总体质量目标的支持,应与总目标保持一致;
    b.质量目标应具体,具有可测量性。见0.2“质量目标”。
    c.质量目标应考虑与本公司总目标和各部门分目标相适用的,能为本公司的质量管理体系持续改进奠定基础。
    d.质量目标应重点关注与产品的合格率和顾客满意的程度相关,如:产品的检验合格率,客户满意度等等;
    e.各部门对本部门的质量目标在每半年应进行统计,确认是否达成附件一“公司质量目标一览表”与本部门相关的质量目标;
    f.各项质量目标必须形成书面文件,并发布执行。并在正式的内部沟通过程中进行总结交流,如悬挂在公司的公告栏上等。
    g.公司对质量目标的达成情况将在定期的管理评审及日常监测中进行审查,必要时进行更新;
    为了确保策划的质量目标得到有效的实施,组织应确定:采取的措施;需要的资源;由谁负责;何时完成;如何完成;如何评价结果。

    统计数据内容
    有关部门以合适的统计方法如曲线图、百分比统计对比对以下质量指标进行分析:
    a) 顾客满意度调查 1 次/1 年 业务部
    b) 外部供方提供情况 1 次/1 年 业务部(采购)
    c) 生产和服务提供控制情况 1 次/1 月 生产部
    d) 产品和服务的符合性状况 1 次/1 月 品管部
    e) 验证活动的结果/针对风险和机遇所采取的有效性 1 次/1 年/更新时 体系组
    f) 质量管理体系的绩效和有效性,策划是否得到有效实施 1 次/1 年/更新时 体系组
    所有统计指标应形成报表,并进行必要的分析提出改进的建议。
    统计记录的管理
    对于统计记录的管理要分清职责和权限,进行分级管理,各部门按照《文件控制程序》和《质量记录控制程序》,对统计记录进行有效的管理与控制。

    ISO 9001认证适用行业
    ISO 9001基本上没有行业的限制,理论上只要是一个组织就可以使用这个标准。
    ISO 9001申请条件
    1. 营业执照/或法人证书/组织机构代码证/资质及许可证复印件;对需要生产许可证、3C证书等要求的组织,应提供有效的生产许可证、3C证书等;对组织还应提供建设项目施工许可证等;
    2. 认证申请书(申请书中的认证体系、产品、生产经营地点和产品/服务适用标准,人力和技术资源、外包信息、认证范围等应填写完整)/合同;
    3. 受控的管理手册和(或)程序文件;
    4. 多场所清单(适用时);
    5. 施工单位在建项目清单、许可证(适用时);
    6. 生产工艺流程图(生产制造型组织)或服务流程图(服务型组织);
    7. 组织管理使用的电子化技术情况(电视电话会议、 网络会议、网络交流、远程电子技术);
    8. 1998年后新建、扩建的建设项目需提供“环境影响报告书/报告表/登记表”批复页及相应的“三同时”验收批复页;
    9. 重要环境因素清单;
    10.地理位置图及厂区平面示意图,包括地下管网和污染点(适用时);
    11.适用的主要法律法规清单。

    1 目的
    对产品实现的必须的过程进行测量和,以确保满足顾客的要求;对产品特性进行测量和,以验证产品要求得到满足;收集和分析适当的数据,以确定质量体系的适宜性和有效性,并识别可以实施的改进。
    2 适用范围
    本程序适用于产品实现过程持续满足其预定目的的能力进行确认;对产品和服务过程、顾客满意进行测量和;对测量和活动以及其他相关来源的数据分析的控制。
    3 职责
    3.1 业务部负责顾客满意信息进行获取、监视和评审;
    3.2 品管部
    a) 负责对产品和服务过程的监视和测量;对测量和的结果进行评审和放行;
    b) 负责收集公司对内、对外相关数据并传递与分析、处理;
    c) 负责统筹统计技术的选用、批准、组织培训及检查统计技术的实施效果。
    3.2 生产部负责生产和服务提供过程中的自检。
    3.3 各部门负责各自相关的数据收集、选用。
    1.目的和适用范围
    规范采购物资的验收过程,保证采购物资的质量。适用于所有采购物资。
    2.职责
    各职责部门分别负责各自部门采购物资的验收。
    3.内容和要求
    3.1 采购物资进入公司,需按仓管员的方式摆放在相应待检区。
    3.2 检验员必须对待验收物资进行隔离或标识。
    3.3 验收依据:依据业务部门提供的采购订单、订货合同、及供货方提供的质保书、合格证、装(车)箱单、发货明细表等进行验收。
    3.4 验收内容
    3.4.1 根据已核对相符无误后,检验实物。
    3.4.2备品备件,只进行数量、名称、规格型号、标识的的检验。
    3.4.3主要原材料的检验项目主要有:数量。
    3.5 检验时间:原则上物资到货后,需在当天完成验收工作。
    3.6 不合格品的处置:
    3.7.1 在验收中发现物资短少、溢余、损、或凭证不符等情况,及时与行政部联系,查明原因,及时处理。
    3.8.2 在验收中发现质量不合格时,必须记录,并提出意见,立即通知采购员,需退货的,有业务员办理相关手续,并组织评审。
    汉墨管理咨询有限公司是工商局批准并注册登记的具有法人的综合管理咨询公司。公司具有丰富的培训咨询人才资源并组建了各个管理模块的培训咨询团队,致力于通过培训或咨询帮助企业解决管理困惑,如:体系认证培训与咨询、社会责任验厂培训与咨询、质量管理培训与咨询、现场管理培训与咨询,精益生产项目、企业管理诊断等。公司始终坚持“从实际出发,着眼于未来”的宗旨,为选择了我们公司的客户提供从未来需求考虑的符合企业实际的培训咨询方案。
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    服务广东省珠三角、粤东、粤西和粤北四个区域,其中珠三角:广州、深圳、佛山、东莞、中山、珠海、江门、肇庆、惠州;粤东:汕头、潮州、揭阳、汕尾;粤西:湛江、茂名、阳江;粤北:韶关、清远、云浮、梅州、河源。
    福建省内厦门、福州、泉州、漳州等地。
    汉墨提供以下认证及培训咨询项目(包括但不限于):
    1、认证与验厂(质量、食品安全、环境、安全、信息安全等): ISO9001(ISO9000)质量管理体系认证、ISO22000食品安全管理体系认证、BRC食品安全全球标准认证、IFS、SQF、HACCP危害分析与关键控制点管理体系认证、FSSC22000食品安全体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康与安全管理体系认证、IATF16949汽车质量管理体系认证、ISO50001能源管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO20000、QC080000、ISO13485、ISO22716、GMP良好操作规范认证、FSC森林COC产销链体系认证、GAP良好农业规范认证、GRS全球回收标志认证、GOTS、OCS、RCS、CE认证、BSCI社会责任验厂、SEDEX、WRAP、SA8000社会责任管理体系认证、安全生产标准化、两化融合管理体系评定、生产许可证SC办理、知识产权管理体系认证、服务管理体系认证、3A信用评级办理、环境标志“十环”认证、绿色工厂认证、体系内审员培训等。
    2、管理培训:管理自我(以客户为中心、情绪管理、执行力、个人行为特征、自我认知),管理业务(设备管理、现场管理、质量管理、采购管理、大客户管理、项目管理、精益管理),管理他人(MTP中高层管理能力提升、目标与计划管理、以经营为导向的绩效、团队管理、冲突管理、下属)等。
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