• 香港公司是自己报税还是请人报税

    香港公司是自己报税还是请人报税

  • 2022-12-07 08:36 20
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    所属行业:商务服务
    产品描述
    为何香港公司地址变更要及时通知税局呢?因为香港税局不定时发出各年度税表,右上角的数字代表税表的年份;税表左上角是公司的档案编号、公司名字和公司地址。不管在哪里经营公司,报税都是大事,因此不管香港公司有何变更都要及时通知相关部门,及时登记的变更内容。香港公司报税通常有步骤:递交利得税表,薪俸税表,收到评税通知后缴纳税款。
    香港公司做账报税需要提供什么资料?
    ①年度年审资料(NAR1+商证)
    ②章程+NNC1+公司注册证书(年)
    ③改董改股文件、变更文件(如有)
    ④上年审计报告、计税表(若在我司做账需提出)
    做账期间所有银行月结单(须提供正式的银行月结单,且须多提供一个月)
    *例如:本账期为2018.4-2019.3,须提供银行月结单期间为2018.4-2019.4*
    4)采购单据
    6)日常开支
    备注:以上资料前项为必提供项,第五、六项根据公司实际情况提供。所有资料均在账期内且是以公司名义取得的相关费用单据;
    如果公司有运营不做账报税会有什么后果
    如果公司未如实申报,而故意采取“零申报”,一经发现,将会面临重大代价。
    瞒税是一项刑事责任。
    所有报税表均附有声明书,报税人士必须签署证实所申报的资料全属真确及并无遗漏。凡于报税表内少报∕漏报利润或收入,或提供错误资料,均属违法。
    如未如实申报公司税务,将会面临的处罚主要包括:
    1.立刻冻结公司银行账号和资金,以及公司其他在港资产;
    2.任何人士如无合理辩解而提交不真确的报税表,即属违法,可被罚款$10,000,及加罚相等于少缴税款 3 倍的罚款。但税务局局长可按行政上的安排处以处罚;

    执业会计师确认交易情况,计算出该商业实体的盈利情况,便会将盈利情况及应缴税数额如实上报香港税务局
    今天就来说说香港做账报税的几种方式。
    种:零报税——适合没有经营的公司
    第二种:做账报税——适合有经营的无限公司
    第三种:做账审计报税——适合有经营的有限公司
    若在一个财政年度内,公司无经营,则该年就可向申请豁免做帐、核数和缴纳税款,直接进行零报税即可,根据规定企业应每年申报一次。
    一般新公司会在第18个月收到香港税务局发来的利得税表,零申报必须在收到税表后的一个月内持填报好的利得税表去税局报税。
    香港公司需满足以下五个条件可进行“零报税”:
    1. 没有购买任何香港的物业,以及容许或授权在香港使用动产收取租金,租赁费等款项;
    2. 没有开立银行账户或账户没有任何银行月结单的记录;
    3. 没有经营任何业务,如海关记录、香港进出口记录等;
    4. 在香港没有雇员;
    5. 没有容许或授权在香港使用,商标设计等资料;
    香港公司一旦进行零报税后,即被认定此公司未运营或者运营不佳,可能会在往后的财政年度减少税单的寄出。
    从某种意义上来讲,只要以公司名义进行商业上的买卖或活动,就算是运营事务,

    需要做账报税以维持香港公司的正常运转。
    而香港公司做账报税的过程中会遇到很多名词,下面,佰信君给大家分享一下香港公司报税常用名词吧~
    CRS税务信息交换
    CRS税务信息交换举例来说:中国和新加坡采纳“共同申报准则”(CRS)之后,某中国税收居民在新加坡金融机构拥有账户,则该居民的以及账户收入所得会被新加坡金融机构收集并上报新加坡相关部门,并与中国相关部门进行信息交换,这种交换每年进行一次。
    核数
    香港的核数等于中国内地的审计。根据香港《公司条例》第122条规定,所有在香港注册的有限公司的年度财务报告需注册会计师审核,以便公司各股东于每年股东大会阅览。
    香港税务局也要求有限公司随报表附上已审核的财务报告以做评税之用。
    核数报告
    执业会计师根据核数准则对损益表、资产负债表以及相关进行分析、审核后,所做出的具性和性的报告。
    核数报告不仅可以用作报税,还可用做信贷、借贷审查,同时亦可通过核数报告提高公司的管理水平并保障股东的权益。
    香港税赋 
    香港是一个税基窄、税种少、税法简单的自由的贸易通商港口。
    香港税赋虽然简单,为了更好地在香港开源节流,熟悉香港的税务自然是必要的。
    香港利得税 
    任何人士,包括法团、合伙业务、受托人或团体,在香港经营行业、或业务,而从该行业,或业务
    获得于香港产生或来自香港的利润,均须缴纳利得税
    (售卖资本资产所得的利润除外)。
    香港公司利得税税率非常低,香港公司收入,在2018年之前,统一按照盈利的16.5%收取税费,2018年开始,
    盈利200万港币及以下交8.25%,盈利200万港币以上交16.5%
    ,是亚太地区的地方。

    香港公司报税通常有步骤:递交利得税表,薪俸税表,收到评税通知后缴纳税款。香港税局不定时发出各年度税表,右上角的数字代表税表的年份;税表左上角是公司的档案编号、公司名字和公司地址
    利得税表必须在发出日期一个月内填报,也就是说,如果是2021年4月发出的税表,2021年5月前需填报给税局。如果没有每年按时做账审计,一个月通常是不够时间做一年甚至多年的审计报告并填报税表的,所以,按时做账审计非常重要。利得税表的内容由税务代表填报,董事只需要在一页签字就可以递交了。
    如果您或您的雇员有取得来自香港公司的工资,都需要申报薪俸税。薪俸税标准税率15%,每年税务局也会给高达75%的豁免。薪俸税表也是有年度、公司档案编号、公司名字和地址。薪俸税表也是需要在税局发出日期的一个月内回复,如果超时会罚款3000港币的。
    香港税局签收审计报告和报税表后,6个月左右出评税通知书,通知客户网上缴税。如收到缴税通知书在限期前未能缴纳税款,初步附加费为税款5%;限期后六个月仍未缴清,则欠款额加10%附加费(包括初步附加费5%);香港税务局可以申请冻结该公司所有银行,强制扣税款;也可到法院进行民事起诉,严重者会拘留,不得离境,直至税款结清。

    香港公司报税的重要性
    作为海外离岸公司中管理严的地区之一,香港在管理和报税问题还是受到很多人的重视,
    香港有限公司,无论你是在世界上任何做生意,无论有没有产生利益,都需要做一份核数师审计报告交给税务局
    ,交完之后如果你的盈利确实是所得,无论你的盈利是多少,香港税务局都无权向你征收利得税,反之,如果你没有向税务局交代,就是一种瞒税行为,属于刑事罪。

    在会计做账、核数审计、报税流程中,务必认真细致对待,不可随便做帐、核数审计及报税,若被香港税务局知道公司存有弄虚作假、欺行为,轻则被处罚金,重则董事长被列入,起诉。
    税务局针对纳税申报时间和期限是有苛刻要求的,接到税表报税限期通常1个月,而对于封税表,可提交申请延迟3个月左右,实报公司接到税表可按清算时间不一样而自动延迟。
    假如香港公司纳税申报逾期超期了怎么办?
    超期未申报将会收到税务局寄过来的罚款通知单,通知书上面写明由于某香港公司审报税务超出了规定的期限,因而会导致一定金额的罚金,并仍旧需要继续做税务申报。
    2、零申报的不正确概念
    不正确概念1:香港公司离岸账户运营可以做零申报
    它是一个较为常见的错误,香港公司只要有运营,不论是在本港经营还是非本港经营,均必须向香港税务局提交税务申报资料,账务保存少七年。
    不正确概念2:不做零申报岂不是要缴税?
    香港是按利得税向公司收税的,所说利得税,只是盈利部分去交税,如果没有则不用交税。
    因此,提示各公司必须
    经营香港公司,根据公司实际上运营期情况去记账报税,正规报税对公司发展为有利。
    如实报税对公司后续发展会带来大的帮助:
    1、想公司长久运营,需及时申报:
    每年理账可保持良好的会计及核数记录,有利于以后反查帐目及管理使用。同时透过核数,提升公司的管理质素,了解内部制度,确保股东之合法权益。一个正常运作的公司应依照当地的税法要求依法纳税,这个是各个公司应尽的义务和责任,如果想公司长期性运营下去的话,则必须做实申报。
    2、香港展位费特惠:
    许多外商都是要求其合作方提供往日的会计及审计记录,便于了解公司的背景及整体实力,从而决定是不是进行商务合作或者提供商品。在香港报名参加展销会,如有审计报告和交税材料,还可以申请办理香港贸易发展局给出的展位费的特惠。
    3、亏损持续弥补下年度利润:
    香港公司理账报税后,经香港税局核定为亏损,可无限期弥补之后所产生的利润。
    4、公司活,有利于银行融资:
    充分利用香港公司名下所拥有的资产还可以进行和银行融资,可以帮助公司进行活。公司必须有连续3年的“审计报告”,并且全部都是盈利的,这样有利于在香港银行信贷审查。
    5、有利于开信用证:
    香港公司每年都做帐审计,利于开信用证。银行在给客户开具信用证的时候会核查客户往年的审计报告,由此来决定给客户出具信用额度。

    一般新公司会在第18个月收到香港税务局发来的利得税表,零申报必须在收到税表后的一个月内持填报好的利得税表去税局报税。
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