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税务筹划
一般来说,的基本方向有这么两个:
1. 利用现有的税务优惠、减免条件,减少企业税务;
2. 在不违反法律的前提下,改变企业业务模式,企业交易方式,改变企业外在形式......使企业符合已有的税收优惠。
一般纳税人税务筹划
一般纳税人税务筹划就销售额而言存在下列筹划策略:
(一)为职工搞福利或发放奖励性纪念品,,或私分商品性货物;
(二)纳税人因销货退回或折让而退还购买方的额,应从销货退回或者在发生的当期的销项税额中抵扣。
(三)商品性货物用于本企业专项工程或福利设施,本应视同对外销售,但采取低估价、次品折扣方式降低销售额;
(四)随同货物销售的包装物,单处理,不要汇入销售收入;
(五)实现销售收入时,采用的结算方式,拖延入账时间,延续税款缴纳;
(六)采用用于本企业继续生产加工的方式,避免作为对外销售处理;
(七)销售货物后加价收入或价外补贴收入,采取措施不要汇入销售收入;
(八)采取某种合法合理的方式坐支,少汇销售收入;
(九)设法将销售过程中的回扣冲减销售收入;
(十)以物换物;
一般纳税人税务筹划利用当期进项税额,进项税额是指购进货物或应税劳务已纳的额。准予从销项税额中抵扣的进项税额,限于税款抵扣凭证上的额和购进负税农产品的价格中所含额,因此进项税额策略包括:
(一)纳税人进口货物时,向海关收取完税凭证,并额;
(二)在价格同等的情况下,购买具有的货物;
(三)在采购固定资产时,将部分固定资产附属件作为原材料购进,并获得进项税额抵扣;
(四)购进免税农业产品的价格中所含额,按购货或经税务机关认可的收购凭据上的价格,依照10%的扣除税率,获得10%的抵扣;
(五)一般纳税人委托加工货物时,不仅向委托方收取,而且要努力争取使上的额尽可能地大;
(六)一般纳税人购买货物或应税劳务,不仅向对方索要的,而且向销方**款上说明的额;
(七)采用兼营手段,缩小不得抵扣部分的比例。
(八)将非应税和免税项目购进的货物和劳务与应税项目购进的货物与劳务混同购进,并获得;
(九)为了顺利获得抵扣,者应当特别注意下列情况,并防止它发生:
,购进货物,应税劳务或委托加工货物未按规定**并保存扣税凭证的;
*二,购进免税农业产品未有购货或经税务机关认可的收购凭证;
*三,购进货物,应税劳务或委托加工货物的扣税凭证上未按规定额及其他有关事项,或者所注税额及其他有关事项不符合规定的;
以上两大类策略,是从可供筹划的实际操作的角度着眼而提出的一般纳税人税收筹划方案。从本质上说可归纳为:一是争取缩小销项税额;二是争取扩大进项税额,其效果是从两个方向压缩应缴税额。
一般纳税人税收筹划的4种方式
在我国企业从纳税的角度来说共分为两种,一般纳税人和小规模纳税人,不管你的公司是有限公司、有限合伙企业、个人资企业还是工商个体户或者其他,但是你在税务方面只能根据你的纳税额进行两个身份的选择,很多公司都会根据自己经营模式和收入方式刻意去保持自己某一个纳税人身份,但是这样你每年缴纳的税款还是非常高的,我们还要进行行之有效的税收筹划,是企业的纳税额尽可能低。
一般纳税人较小规模纳税人的缴税情况复杂,企业需要考虑很多方面。今天我们就从收入、进项、税率三个方面入手,来讨论一般纳税人如何?
1、避免抵挡税率按税率纳税
这种情况经常出现在混合销售的行为里。比如说,销售一套办公设备同时提供安装服务。产品销售适用13%税率、安装服务适用6%的税率。但是,很多公司在签订合同时,没有注意区分,因此统一按照13%的纳税!此时,企业就多缴了很多不该缴的税。
2、合理利用国家税收优惠政策
近几年,国家一直为企业减税降费,相继了很多"免征"、"减半"等税收优惠政策。因此,企业可以根据自己的需求,运用相应的税收优惠,为企业节省大量的税务支出!比如说,小微企业月销售不足10万元的免征、企业所得税按15%征收等等!
3、合理运用区域性税收优惠政策
目前,在很多地方为了发展经济,也了很多税收优惠政策,鼓励企业入驻。有限公司税收优惠
(T:185):按照地方实得部分全额的30%—60%扶持企业发展(地方留存50%)
企业所得税(E:8043):按照地方实得部分全额的30%—60%扶持企业发展(企业所得税地方留存40%)
核定征收(L:6120):不**业核定的利润率有些许差异,但通常按照行业利润率的10%核定。
扶持方式:财政扶持,按月返还;当月纳税,次月缴税;纳税大户,"一事一议"。
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