北京昌隆商务咨询有限公司
建筑公司税务筹划_大幅减轻企业税负_高达96%
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我国建筑企业在税收筹划存在的主要问题
进项抵扣不充分
抵扣比例低,在建筑企业纳税额中占比大,进项抵扣是税收筹划管理中需重点关注的部分,现阶段我国众多建筑企业在进项抵扣上难以实现预期效果。
首先,在采购环节的进项税额抵扣上。建筑企业施工所需的原材料数量众多,常见的有水泥、砂石料、钢材、板材等等,一般需要选择合适的供应商长期合作,在供应商的选择上,很多建筑企业采购部门由于缺乏科学税收筹划理念,没有考虑税收缴纳的影响,没有进行详细计算,只考虑原材料报价的高低进行供应商的选择,往往会选择一些小规模纳税人供应商,但是这样的选择会给企业长期的纳税筹划形成不利影响。
其次,在施工环节的进项税额抵扣上。据调查,我国建筑企业的人力劳务成本占据建筑成本的三成左右,但建筑企业却难以**人工成本,给企业纳税造成了巨大的负担。在建筑企业施工过程中,往往会使用大量的临时劳务者,涉及的人数众多且领域较广,导致建筑企业进行工资发放和代扣代缴时进行税收筹划有很大的困难。
劳务外包和企业的税务筹划
按照财税〔2016〕36号文件的相关规定可得:
1、对于一般纳税人提供劳务派遣服务的,可以以**的全部价款和价外费用作为销售额,按照一般计税方法计算缴纳;也可以选择差额纳税,以**的全部价款和价外费用,扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其社会保险及住房后的余额作为销售额,按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳。
目前实务中,大部分的劳务派遣公司都采用差额征收方式。
企业在进行纳税筹划时应坚持四项基本原则“合理合法性原则、事前筹划原则、成本效益原则、平衡收益原则”,并应在以下三方面做出细致全面的规划。
一、合理利用会计、税收政策方面
(1)企业应选择适合自身长期发展的存货计价的方式。在遇到经济的情况下,非常容易出现通货紧缩,在这样的情势下,如果既定税率不变,企业的税务的负担将大幅增加,因此,企业应将自身库存的存货加以计价,来降低高昂的税赋,缓解的困难,提高资金利用率,进而获得*。
(2)企业应合理利用固定资产方面的政策。我国税法规定,企业在计算税收时,可将每年的固定资产按规定年限加以折旧并扣除折旧费用后再计算税收,所以单位可以将单位购买的固定资产加以计划折旧,选择较短的折旧年限,用来降低企业的固定资产剩余**,减少企业的应纳税额,提高企业现有资金利用率。
(3)企业应有效运用工资薪金、三项经费等政策。根据《企业所得税法》规定,企业给职工发放工资所产生的费用在员工薪水总额的一定范围内,可以再纳税前进行扣除,所以单位可以通过合理增加员工培训费用等以及各项保险费用的支出,来,进而减少税务负担。
(4)企业可以进行延期纳税计划。根据税法规定,企业的相关项目应缴纳的税费应在项目完成后缴纳,所以企业可以按照企业的工作进度延后账款的确认,将纳税时间推后,以提高资金利用率和的速度。
笔者一直就职于税筹平台,长期服务建筑行业,为建筑企业提供税收筹划服务,一般来说减轻税收压力的方式有两种:
种,就是申请轻包工的形式,简易征收3%。
之前很多的建筑公司都是通过这种形式来减少税收压力,也是比较有效的一种形式,大大的减少了压力。然而企业所得税是通过个人去税务的形式把账目利润减少的。
(目前来说这种形式不太适用,简易征收不好申请,而且个人去税务真实性也很严格)
*二种,享受经济开发区的税收奖励政策。
注册在经济开发区的企业可以享受到和企业所得税的奖励,地方留存的50%-70%,地方留存总税收的50%,企业所得税地方留存总税收的40%。
企业可以通过在园区分公司或者新公司的形式。用新公司和分公司去签合同纳税在园区,当地会拿出,自身所得部分给予企业奖励。
当地属于总部经济招商地,不需要企业实体办公,注册地址在当地就可以享受到税收扶持,而且对于建筑行业来讲, 公司注册地址本来就没有多少人员在,基本都是在施工所在地的。所以总部经济形式也很适合建筑行业。
企业可以选择几种形式来享受当地的扶持政策,比如分公司或者子公司在当地,分公司或者子公司签合同经营,或者新公司在当地,新公司对外经营签协议。或者总部直接迁移到当地,企业在当地纳税的所有和企业所得税都可以享受到返还。
也可以通过核定征收的方式
核定方案
:3%
附加:0.18%
个税:1.5%
总计:4.68%
行业:建筑商贸、现代服务业、科技软件开发、人力资源、劳务费、通信工程、教育培训机构、都可以个人资企业或者个体工商户来做核定征收
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助人为乐李小帅。
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